Налоги в Молдове в 2022 году: подоходный и НДС

Дайджест № 70. Изменения по налогам и новые формы отчетности с 2022 года

эксперт Контур.Школы по налоговому учету

Новое по НДС, налогу на прибыль, НДФЛ, налогу на имущество организаций

Изменения в налоговое законодательство с 2022 года

Изменения по НДС

  • С 01.01.2022 года от НДС освобождены организации общепита (Федеральный закон от 02.07.2022 № 305-ФЗ, п. 3 статьи 149 НК РФ дополнен пп. 38).

Важно: если организации общепита или ИП не выгодно применять эту льготу, то она вправе от нее отказаться.

Для применения освобождения необходимо выполнить ряд условий:

  • сумма доходов за прошлый год не превысила 2 млрд. рублей;
  • не менее 70% этого дохода получено от оказания услуг общепита;
  • размер среднемесячных выплат работникам не должен быть ниже среднемесячной начисленной зарплаты в регионе — еще одно условие с 01.01.2024 года.
  • От НДС освобождена реализация медизделий. Регистрационное удостоверение в налоговый орган можно представлять и позже установленного ранее срока – 31.12.2022 г. Закон № 382-ФЗ отменил ограничение по дате с момента опубликования Закона, т.е. с 29.11.2022 г.

Налог на прибыль

  • С 01.01.2022 года упрощен порядок учета в расходах затрат на санаторно-курортное лечение. Можно учесть в расходах по налогу на прибыль оплату путевок, если договор заключен не только с туроператором или турагентством, но и напрямую с санаторием. Прежнее условие сохраняется только в отношении турпутевок. Работодатель вправе будет относить на расходы компенсацию затрат на санаторно-курортное лечение родителям, супругам, детям работников (Федеральный закон от 17.02.2022 № 8-ФЗ).
  • С 01.01.2022 года скорректированы правила начисления амортизации.

При реконструкции начинает действовать правило при достройке, дооборудовании, модернизации, техническом перевооружении и т.п.:

  • первоначальная стоимость ОС меняется независимо от размера остаточной стоимости ОС. Если после реконструкции, модернизации, техперевооружении первоначально установленный срок полезного использования имущества не увеличился, то применяется принятая ранее норма амортизации (Федеральный закон от 02.07.2022 № 305-ФЗ).
  • Действующее 50% ограничение на перенос убытков прошлых лет продлено с 31.12.2022 года до конца 2024 года (Федеральный закон от 02.07.2022 № 305-ФЗ).
  • В доходах при расчете налога на прибыль не учитываются любые коронавирусные субсидии, полученные из федерального или регионального бюджета субъектами малого и среднего предпринимательства или социально ориентированными некоммерческим организациями.

Условие освобождения субсидий от налогообложения – организации на дату получения субсидии должны быть включены в единый реестр МСП или относиться к СОНКО. Норма действует с 01.01.2022 года.

Ранее в доходах при формировании налоговой базы по налогу на прибыль не учитывались любые коронавирусные субсидии, полученные налогоплательщиками, которые включены в реестр субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2022 года, если они ведут деятельность в отраслях, пострадавших от коронавирусной инфекции.

В конце статьи есть шпаргалка

  • За физических лиц налоговая инспекция с 01.01.2022 года будет передавать работодателю – налоговому агенту уведомление о праве на социальный и имущественный на вычет (Федеральный закон от 20.04.2022 № 100-ФЗ).
  • Новый социальный вычет на физкультурно-оздоровительные услуги физлицо смогут впервые применить к доходам за 2022 год (Федеральный закон от 20.04.2022 № 100-ФЗ).
  • Расчет НДФЛ при оплате путевок корректируется:
  • компенсация стоимости первой путевки (если их было несколько) не облагается НДФЛ даже при условии учета их в расходах по налогу на прибыль;
  • при освобождении от НДФЛ компенсации стоимости путевок возрастной критерий детей повышается с 16 лет до 18 лет (24 года — для учащихся по очной форме обучения) (Федеральный закон от 17.02.2022 № 8-ФЗ).
  • От налога освобождается доход от продажи жилья многодетными семьями независимо от срока нахождения имущества в собственности, при соблюдении ряда условий. Например, если в этом же году либо до 30 апреля следующего было приобретено новое жилье. Этот порядок распространяется на весь 2022 и последующие годы (Федеральный закон от 29.11.2022 № 382-ФЗ).
  • Не облагаются налогом коронавирусные выплаты работникам, такие как, например, субсидии в размере не более 12 792 руб. за установленные нерабочие дни в октябре и ноябре 2022 года. Эти выплаты также не облагаются страховыми взносами. Норма действует с начала 2022 года (Федеральный закон от 29.11.2022 № 382-ФЗ).

Налог на имущество организаций

  • С отчетности за 2022 год в декларации по налогу на имущество не указываются сведения о недвижимом имуществе, которое облагается по кадастровой стоимости (ст. 2 Федерального закона от 02.07.2022 № 305-ФЗ).

Если в организации есть недвижимость, которая облагается только по кадастровой стоимости, то декларация не представляется. Налог за налогоплательщика исчислит налоговая по месту нахождения недвижимого имущества.

Если у организации есть льготы по налогу, о них налогоплательщик вправе сообщить в 2022 году путем подачи в ИФНС заявления. Если этого не сделать, налоговая самостоятельно по имеющимся у них данным применит льготы.

  • С 01.01.2022 года вводятся единые для всех регионов сроки уплаты налога на имущество организаций – 1 марта года, следующего за налоговым периодом и авансовых платежей — не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом. Регионы не вправе теперь будут устанавливать свои сроки уплаты (Федеральный закон от 02.07.2022 № 305-ФЗ).
  • Арендодатель или лизингодатель налог с 2022 года уплачивает налог по предмету аренды или лизинга (Федеральный закон от 29.11.2022 № 382-ФЗ).
Читайте также:
Средняя и минимальная зарплата в Казахстане в 2022 годах

Пониженный тариф страховых взносов для общепита

Организации общественного питания, у которых среднесписочная численность работников превышает 250 человек, с 01.01.2022 года вправе применять пониженные тарифы страховых взносов (п. 4 ст. 10 Федерального закона от 02.07.2022 № 305-ФЗ).

Право на пониженный тариф имеют организации и ИП, которые предоставляют услуги общепита через:

  • объекты общественного питания — рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные, отделы кулинарии при указанных объектах и иные аналогичные объекты общественного питания;
  • объекты общественного питания — вне объектов общественного питания по месту, выбранному заказчиком (выездное обслуживание).

Применить пониженный тариф в 2022 и 2023 годах возможно, если одновременно соблюдены условия:

  • сумма доходов не превысила в совокупности два миллиарда рублей;
  • удельный вес доходов от реализации услуг общественного питания в общей сумме доходов такой организации или ИП составил не менее 70%;
  • С 2024 года добавляется еще одно условие: среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений, начисленных плательщиком в пользу физических лиц, определяемый исходя из данных расчетов по страховым взносам, не ниже размера среднемесячной начисленной заработной платы в каждом субъекте РФ (письмо ФНС России от 19.10.2022 № БС-4-11/14783@).

Новые формы отчетности

1. Расчет 6-НДФЛ: обновленная форма за 2022 год

С отчетности за 2022 год представлять Расчет 6-НДФЛ и справку о доходах и суммах НДФЛ нужно будет по обновленной форме.

Новое в расчете 6-НДФЛ:

  • штрих-коды изменены;
  • включена информация по высококвалифицированным специалистам – в раздел 2 добавлены новые строки 115, 121, 142;
  • для зачета налога на прибыль при исчислении НДФЛ с дохода в виде дивидендов в раздел 2 добавлена строка 155;
  • обновлены в Приложении «Коды отчетных периодов» (вместо 8 теперь 12 кодов);
  • в порядке заполнения расчета – разъяснения по новым строкам.

Изменения в справке о доходах:

  • изменены штрих-коды;
  • в разделе 2 – поле КБК и поле «Сумма налога на прибыль, подлежащая зачету» при выплате дохода в виде дивидендов;
  • в порядке заполнения справки – разъяснения по новым полям;
  • в новой редакции изложен раздел 5 – добавлено поле «Сумма налога на прибыль организаций, подлежащая зачету»;
  • появился новый 6 раздел «Сумма дохода, с которого не удержан налог налоговым агентом, и сумма неудержанного налога», в который вошли два показателя: «Сумма дохода, с которого не удержан налог налоговым агентом» и «Сумма неудержанного налога».

Расчет за 2022 год представляется не позднее 1 марта 2022 года.

2. Новая форма РСВ

Впервые представить отчетность по форме, утвержденной приказом ФНС России от 06.10.2022 № ЕД-7-11/875@ нужно за I квартал 2022 года. Изменения вызваны переходом на прямые выплаты из ФСС больничных и иных пособий.

3. С отчетности за 2022 год декларацию по налогу на прибыль нужно представлять по уточненной форме

4. За 2022 год декларацию по налогу на имущество организаций представляют по уточненной форме.

  • Изменения внес приказ ФНС России от 18.06.2022 № ЕД-7-21/574@, вступают в силу с 1 января 2022 года.

5. Утверждена новая форма декларации по налогу при УСН за 2022 год

Впервые декларация по новой форме должна быть представлена не позднее 31 марта 2022 года.

НДФЛ: внесены изменения в коды вычетов и видов доходов

Налоговая служба внесла корректировки в действующий приказ ФНС России от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@ «Об утверждении кодов видов доходов и вычетов», применять которые нужно с 09.11.2022 года.

  • Коды доходов:
  • в новой редакции изложены коды: 1400, 2611, 2720, 2790, 3010, 3010
  • добавлены коды, например, вместо кода 1400 доходы от сдачи в аренду теперь имеют свои отдельные коды: 1401 «Доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования жилого недвижимого имущества» и 1402 «Доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования недвижимого имущества, за исключением доходов, полученных от сдачи в аренду или иного использования жилого недвижимого имущества».

Сверхнормативные суточные необходимо будет отражать по коду 2015 «Суточные, превышающие 700 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке на территории Российской Федерации и не более 2 500 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке за пределами территории РФ».

Для бюджетных образовательных учреждений добавили код 2004 «Суммы выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, производимые за счет средств федерального бюджета». Добавлены и другие коды.

  • Коды вычетов:
  • В новой редакции изложены некоторые коды вычетов, например, из кода 324 выделен в самостоятельный вычет затраты на приобретение лекарственных препаратов и оставлен только в целях применения вычета за медицинские услуги.
  • Добавлены коды для социальных вычетов, например, код 323 предусмотрен для вычета за лекарства (ранее этот вычет показывали по коду 324), код 329 – для вычета за физкультурно-оздоровительные услуги.
Читайте также:
Налоги ИП по упрощенке в Казахстане в 2022 году

Ждем разъяснений налоговиков, с начала года применять коды. У бухгалтера добавится работы, ведь справка о доходах за 2022 год представляется в налоговую не позднее 1 марта 2022 года в составе расчета 6-НДФЛ за год и коды вычетов нужно будет показывать в унифицированном порядке.

Шпаргалка

В шпаргалке собрана полезная информация из статьи:

Подборка приказов и ключевых писем (за ноябрь 2022 года) 610.1 КБ

Налоги в Молдове в 2022 году: подоходный и НДС

Меры налоговой политики по видам налогов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов приведены в Приложении 2 к Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики России.

Причина – с 01.01.2022 становится обязательным отражение предмета лизинга в бухгалтерском учете как на балансе лизингодателя, так на балансе лизингополучателя

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ/подоходный)

  • о владельцах сертификатов на материнский (семейный) капитал, распорядившихся его средствами;
  • размере использованных средств маткапитала.

Имущественные налоги (транспортный, земельный, на имущество)

Налог на добавленную стоимость (НДС)

1 Уточнят ст. 149 и 164 НК РФ, предусматривающие, что освобождение от уплаты НДС (применение ставки 10%) имеет место в отношении принадлежностей к медицинским изделиям, имеющим регистрационные удостоверения, только при наличии рег. удостоверений также и на данные принадлежности.
2 Увеличат со 100 до 300 рублей лимит расходов на приобретение или создание единицы товаров (работ, услуг), передаваемых в рекламных целях, и освобождаемых от НДС.

В настоящее время определение места реализации работ (услуг) зависит от различных факторов. Предложено установить, что место реализации работ (услуг) во всех случаях – государство, в котором идёт деятельность покупателя. Такое изменение упростит действующий порядок определения места реализации работ (услуг).

Если покупатель работ (услуг) – российское лицо, НДС всегда уплачивает российское лицо в качестве налогового агента. Вместе с тем, иностранный поставщик работ (услуг) сможет уплачивать НДС самостоятельно в случае добровольной постановки на налоговый учет в РФ.

Акцизы

Специальные налоговые режимы (УСН, ПСН)

  1. С численностью работников не более 5 человек.
  2. Предельным годовым доходом не более 60 млн рублей.

Страховые взносы

Совершенствование налогового администрирования

Что ещё

Также Основные направления налоговой политики на 2022-2024 годы охватывают вопросы международного налогообложения и налогообложения международных холдинговых компаний, прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК). В силу их специфики и преимущественного отсутствия конкретности в данном обзоре мы их не рассматриваем.

Однако в Приложении 4 к Основным направлениям есть любопытный раздел – «Актуальные вопросы налогообложения на перспективу». То есть, это планы Минфина после или в районе 2024 года.

ВИД НАЛОГА/ВОПРОС

ПЛАНЫ МИНФИНА

2. Перенос неиспользованного остатка на следующий налоговый период по вкладам со сроком действия более 1 года.

В настоящее время при определении налоговой базы по НДФЛ в отношении процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках исключается доход в виде процентов, рассчитанный как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки Банка России, действующей на первое число налогового периода. Если их произведение за налоговый период больше, чем фактически полученные налогоплательщиком проценты, соответствующий остаток в целях налогообложения не учитывается.

3. Разработка порядка исчисления и уплаты НДФЛ в отношении доходов по ценным бумагам, которые выплачиваются иностранным организациям, действующим в интересах третьих лиц. А именно, налоговых резидентов РФ.

Решение данного вопроса обусловлено тем, что с 01.01.2022 доходы, превышающие 5 млн рублей, облагаются по повышенной налоговой ставке.

  • ограничение ее перевозкой только тем транспортным средством, на котором товар пересек границу РФ;
  • либо определение, что международной признается только та перевозка товаров, которая оформлена международным перевозочным документом, в котором указан один пункт на территории РФ, а другой за ее пределами (подп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК РФ).

Изменения в Налоговом кодексе РК в 2022 году

Положения Налогового кодекса РК подвергнутся существенным изменениям в 2022 году, что заметно повлияет на деятельность частных лиц и коммерческих учреждений. Важно своевременно понимать, какие основные корректировки были приняты в обновлённых законопроектах, чтобы не столкнуться с дополнительными сложностями.

Для правильного ведения бухгалтерского и налогового учета на предприятии в соответствии с законодательством РК рекомендуем использовать программу 1С, спрашивайте у менеджеров Первого Бита.

Что меняется в Налоговом кодексе РК с 2022 года?

В конце ноября 2022 года Парламентом были приняты поправки в положения Налогового законодательства во время проведения пленарного заседания. В двух чтениях рассмотрен официальный закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет». После рассмотрения основных положений, документ передали президенту Республики для дальнейшего подписания.

Действующий сенатор Гумар Дюсембаев пояснил краткую суть текущих корректировок. Было предложено исключение применения минимального размера заработной платы для расчёта показателей с его последующей заменой на месячный расчетный показатель. Изменение коснётся определения стандартного вычета по индивидуальному подоходному налогу и минимальной облагаемой базы по социальному налогу.

К иным рассмотренным изменениям в НК РК стоит отнести следующие моменты:

  • упрощение процедуры возврата НДС до 80% от экспорта товаров представителями бизнес-структур, если они провели конвертацию используемой валюты в тенге (от 50% от суммы полученной выручки);
  • принятие упрощенного порядка регистрации и оплаты НДС иностранными интернет-площадками с января 2022 года, предоставляющие свою продукцию и услуги гражданам РК. Далее для контроля своевременной и полной оплаты НДС предложили добавить понятие merchant id, которое поможет отслеживать платежи физических лиц на счет этих иностранных компаний. Источниками таких данных хотят обязать банков второго уровня.
  • принятие начисления пост-оплаты акцизов для местных производителей с целью уравнения производителей водки с производителями пива и табачных изделий, а также сокращения импорта алкогольной продукции;
  • с января 2023 года было предложено пересмотреть некоторые виды деятельности, на которые ранее распространялись специальные положения налогового режима и единого совокупного платежа;
  • малогабаритные фургоны могут быть уравнены с крупным грузовым транспортом при реализации задач по налогообложению, данные изменения направлены на снижение дополнительных затрат среди представителей малого и среднего в условиях текущей пандемии;
  • введен перечень поправок, направленный на оперативное отслеживание уровня оборота товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза;
  • предусмотрены новые нормы по фискализации мобильных платежей.

На заседании был рассмотрен новый вариант для поддержания стабильности налогового законодательства. Теперь показатель будет предоставляться только экспортоориентированными товаропроизводителями (кроме тех экспортёров, которые занимаются поставками нефтяных продуктов и полезных ископаемых).

Учет по НДС снижается с 2022 года

Пункт 4 статьи 82 НК РК, в котором рассматривается процедура обязательной постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость изменится с начала 2022 года. Закон о данных корректировках был подписан в декабре этого года.

Теперь минимальным оборотом для постановки на учет по НДС будет считаться 20 000-кратный размер месячного расчетного показателя, прописанный в положениях о республиканском бюджете.

Введены правки по ФНО 101.04

Прямо сейчас представителями власти планируется изменить статью 208 НК РК в части сдачи ФНО 101.04

Теперь, в случае отсутствия объектов налогообложения не нужно предоставлять налоговую отчетность на следующие категории:

  • земельный налог;
  • налог на имущество;
  • налог на автомобили и иные транспортные средства;
  • налог ренты на экспорт;
  • платёж по возмещению так называемых исторических затрат;
  • бюджетные категории платежей;
  • корпоративный подоходный налог, удерживаемый у источника выплаты непосредственно с дохода нерезидента.

Поправки призваны снять дополнительные нагрузки на налоговые органы и самих налоговых агентов.

Заключайте договор 1С:ИТС в компании Первый Бит и получайте бесплатные консультации по ведению учета и отчетности в 1С, спрашивайте у менеджеров Первого Бита.

Что такое паспорт налогоплательщика?

Депутаты разработали новый закон для НК РК, предусматривающий введение такого документа, как паспорт налогоплательщика. Он представляет собой информационную карту субъекта сферы предпринимательской деятельности, которая не будет являться налоговой тайной. Все данные субъекта теперь содержатся в оригинальном штрих-коде (QR-код) и формируется органом государственных доходов.

Таким образом, с 2022 года Налоговый кодекс предлагается дополнить статьей 75-1 следующего содержания: «Статья 75-1. Паспорт налогоплательщика

1. Паспорт налогоплательщика размещается налогоплательщиками, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания и торговли, в местах непосредственного нахождения контрольно-кассовых машин и общедоступных для информирования населения.

2. В паспорте налогоплательщика содержится целый свод данных. К ним относятся:

1) идентификационный номер;

2) наименование индивидуального предпринимателя, юридического лица;

3) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) индивидуального предпринимателя, руководителя юридического лица;

4) статус налогоплательщика -действующий, бездействующий, приостановивший представление налоговой отчетности;

5) дата постановки на регистрационный учет, дата снятия с регистрационного учета;

6) регистрационный номер контрольно-кассовой машины в налоговом органе, место использования контрольно-кассовой машины;

7) наличие или отсутствие лицензии на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и розничной

3. Сведения паспорта налогоплательщика формируются налоговым органом 1 раз в месяц, в срок не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным месяцем, и подлежат опубликованию на сайте уполномоченного органа.».

Паспорт планируют ввести с 1 января 2022 года. Он будет иметь официальную силу и может быть свободно просмотрен представителями налоговых органов при выполнении анализа деятельности компании или индивидуального предпринимателя, а также для контроля процессов своевременной уплаты налоговых исчислений в формате, предусмотренном законом Республики Казахстан. Удобный формат в виде QR-кода позволит оперативно отслеживать необходимые изменения и упростит процесс учёта оборота по налоговым выплатам в целом.

Для контроля добросовестности контрагентов, в части причастия к судебным делам, своевременной оплаты налогов, благонадежности рекомендуем использовать сервис 1С:Контрагент.

Какие изменения по НДС в 2022 году? Возврат НДС, ликвидация НДС-ников

С 2022 года начнёт действовать упрощенный порядок прекращения деятельности плательщиков НДС. В данную категорию относятся лица, стоящие на учете в налоговых органах по НДС, но не производящие никаких платёжных операций или взаиморасчетов по причине отсутствия активной деятельности. В будущем планируется введение процесса ликвидации в более простом порядке непосредственно через камеральный контроль.

В целях прямого стимулирования экспортёров и для скорейшей реализации валютной выручки будет установлен Упрощенный порядок возврата в размере до 80% для экспортёров, реализующих валютную выручку в установленном размере не менее 50% поступившей от экспорта.

Также с 2022 года планируется исключить с Налогового кодекса пункт о возврате НДС с через контрольный счет. Напоминаем, данные изменения были добавлены в статью 433 Налогового кодекса в 2019 году как альтернативный вариант возврата превышения НДС, с применением контрольного счета налога на добавленную стоимость.

Как СНР освободят от налогов?

Данные поправки будут внесены в ст. 57-4 Налогового Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года.

Данное изменение позволит установить, что в период с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года, представители сферы малого бизнеса и микропредпринимательства, использующие специальные налоговые режимы, а также плательщики единого земельного налога смогут рассчитывать на уменьшение в 100% эквиваленте сумму корпоративного/индивидуального подоходного налога, который начисляется в соответствии со ст. 686, 686-3, 687 и 700 действующего Кодекса.

В договор о ЕАЭС внесены изменения: прослеживаемость оборота товаров и новая льгота для экспортеров

В текущий договор о Евразийском экономическом союзе внесен ряд изменений, позволяющий минимизировать затраты для лиц-участников внешнеэкономической деятельности. Главной целью поправок выступает возможность упрощения процессов таможенного администрирования.

Все корректировки коснулись части осуществления зачёта авансовых выплат в качестве уплаты ввозных, таможенных или компенсационных пошлин. Сюда же отнесены изменения, касающиеся определения срока, в течение которого будет произведён такой зачёт.

Изменения вступили с 1 августа 2022 года.

Если вы импортируете или экспортируете товары через страны ЕАЭС, обращайтесь к специалистам Первого Бита по настройке Виртуального склада и СНТ, а также маркировки.

Каким видам деятельности запретят применять ЕСП с 2023 года?

Нововведения в Налоговый кодекс Республики Казахстан исключат некоторые категории плательщиков единого совокупного платежа. Теперь ими не будут считаться:

  • деятельность в сфере бухучёта;
  • маркетинговые, консультационные типы услуг;
  • страховая деятельность (включая посреднические услуги страхового брокера или агента);
  • юридическая и правовая деятельность;
  • освобождаются от платежей и лица, которые реализуют услуги в соответствии с агентскими договорами (соглашениями).

Все отмеченные изменения планируется ввести с января 2023 года.

Новые требования к мобильным переводам и QR-кодам

Правительство РК внесло корректировки в статью 165 Налогового Кодекса. Дополнения подготовлены для более отлаженной фискализации мобильных платежей при приобретении товаров и выполнении различного рода услуг. Расширено понятие материальных расчётов, при которых теперь будет применяться ККМ.

Согласно подпункту 1 статьи 165 Налогового кодекса, денежные расчеты – расчеты, осуществляемые за приобретение товара, выполнение работ, оказание услуг посредством наличных денег и (или) расчетов с использованием платежных карточек и (или) мобильных платежей.

Таким образом, денежные переводы, осуществляемые в мобильном приложении Kaspi.kz, поставщику товаров, работ, услуг будут являться денежными расчетами, и выдача чека ККМ в данном случае обязательна.

Дата введения изменений: 1 января 2022 года.

Рекомендуем интегрировать онлайн кассовый аппарат Webkassa с программой 1С, потому что программа соответствует всем последним требованиям законодательства и автоматически обновляется. Спрашивайте у менеджеров Первого Бита.

Налог на Google

С января 2022 года в положения Налогового Кодекса РК добавляется цифровой налог или «налог на Google». С его помощью будут уравнены конкурентные условия между иностранными и отечественными производителями. Оплата будет проводиться иностранными компаниями в процессе реализации товаров и услуг посредством специальных сервисов на интернет-сайтах. Изменения действуют в рамках реализации налога на добавленную стоимость. Размер ставки составит 12%.

Большинство текущих изменений Налогового Кодекса уже официально приняты и вступят в действие с начала будущего года. Все категории налогоплательщиков должны быть осведомлены о текущих корректировках для обеспечения максимальной прозрачности операций по начислению и уплате налоговых выплат.

Также планируется ввести термин «Merchant ID» или «MID», который будет служить уникальным набором символов, идентифицирующих иностранную компанию как получателя платежа и/или перевода денег с использованием платежных систем. Это система уже практикуется в соседних странах как Россия, Беларусь и в странах Европы.

Для того, чтобы вести учет в соответствии с последними изменениями заключайте договор сопровождения в Первом Бите, менеджеры проконсультируют, продемонстрируют, обучат работать по новым правилам. Доверьтесь профессионалам Первого Бита, исключите штрафы и пени в своем деле.

Новое в налогообложении 2022: что изменилось и как мы будем платить

Декабрь прошлого года стал месяцем напряженного ожидания часто обсуждаемых изменений налогового законодательства. 1 января 2022 г. на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь был опубликован Закон Республики Беларусь от 29 декабря 2022 г. № 72-З «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь», который содержит важные изменения. Внесено множество корректировок в действующее налоговое законодательство, а также установлены новые ставки некоторых налогов, налоговых вычетов.

Одни из наиболее резонансных изменений связаны с временным увеличением ставок подоходного налога для работников компаний, зарегистрированных в ПВТ и Великом камне, изменением порядка налогообложения НДС оборотов по реализации лекарственных средств и товаров для детей, отменой единого налога на вмененный доход, введением транспортного налога и не только. Подробно с изменениями налогового законодательства можно ознакомиться в обширном комментарии МНС, на некоторых из которых мы также остановимся далее по тексту.

Подоходный налог

Консолидация доходов бюджета для борьбы с COVID-19 стала причиной роста ставок по-доходного налога для физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с компаниями-резидентами Парка высоких технологий, резидентами Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» или с совместными белорусско-китайскими компаниями по развитию указанного индустриального парка. Повышенные ставки, а именно 13% вместо 9% будут действовать в течение 2х лет, то есть до 2023 года.

Для налоговых агентов в случае установления контролирующими органами факта неудержания и неперечисления в бюджет подоходного налога установлена обязанность производить такую уплату подоходного налога за счет собственных средств (без дальнейшего удержания у физических лиц).

Подросли размеры ремесленного сбора и ставки подоходного налога для самозаянятых, увеличены ставки налога, подлежащего уплате за сдачу в аренду жилых помещений, скорректированы виды и проиндексированы размеры доходов, которые освобождаются от налогообложения.

Об этих и некоторых других изменениях, связанных с подоходным налогом в цифрах:

Размер освобожденного дохода

Размер освобожденного дохода

после изменений в 2022

Путевки в санаторно-курортные или оздоровительные организации для детей до 18 лет, которые оплачивает организация или ИП

Изменение размеров стандартных налоговых вычетов

Изменение размеров фиксированных ставок подоходного налога и сборов

Освобождение от налогообложения подоходным налогом отдельных видов доходов

С 1 января 2022 года освобождены от налогообложения следующие виды доходов:

  1. Суммы материальной помощи, оказываемой профсоюзными организациями, членом которой являлся умерший работник, лицам, состоящим с умершим работником в отношениях близкого родства
  2. Доходы, получаемые от профсоюзных организаций членами таких организаций, в том числе в виде материальной помощи, подарков и призов, оплаты стоимости путевок (за исключением доходов, указанных в пп. 14, 24, 29 и 30 ст. 208 Налогового кодекса (далее – НК))
  3. Доходы, полученные от профсоюза в виде вознаграждения одновременно по 2 основаниям:
    • за добросовестное и активное участие в деятельности профсоюзной организации
    • в связи с государственными праздниками, праздничными днями, памятными и юбилейными датами физлиц и организаций
  4. Единовременная выплата на оздоровление, осуществляемая работникам бюджетных организаций, не являющимся гос. служащими и военнослужащими, сотрудниками (работниками) военизированных организаций, имеющими специальные звания, а также работникам гос. органов, не финансируемых за счет средств бюджета.
  5. Доходы, полученные инвесторами-физлицами от участия в инвестиционных фондах, зарегистрированных в Республике Беларусь.
  6. Премия государства, полученная участником государственной системы жилищных строительных сбережений.
  7. Проценты, начисленные за период размещения денежных средств, единовременно предоставляемых в безналичном порядке семьям при рождении, усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей, в банковские вклады (депозиты).
  8. Денежные вознаграждения тренеров и иных специалистов, принимавших участие в подготовке спортсменов, получивших призы в связи с участием в международных и республиканских соревнованиях
Иные изменения в части подоходного налога

Внесено дополнение, согласно которому физлица, получающие доходы в виде дивидендов, облагаемые подоходным налогом по ставке 6 %, имеют право на получение налоговых вычетов, установленных статьями 209–211 НК.

Увеличен размер подоходного налога для доходов, полученных физлицами по трудовым договорам от резидентов ПВТ, резидентов «Великого камня», с 9 % до 13 %.

При этом возможность применения ставки подоходного налога в размере 9 %, например, остается у резидентов ПВТ в отношении доходов в виде дивидендов и иных доходов, не относящихся к доходам по трудовым договорам.

В отношении отдельных позиций продовольственных товаров и товаров для детей при их реализации на территории Республики Беларусь и (или) при их ввозе на территорию Республики Беларусь повышена ставка НДС с 10% до 20%.

Перечень товаров, по которым применяется ставка НДС в размере 10 % изложен в приложении 26 к НК – 2022.

Вместо действующего ранее освобождения от НДС устанавливается ставка НДС в разме-ре 10 %, которая применяется при реализации на территории Республики Беларусь лекарственных средств и медицинских изделий и при их ввозе на территорию Республики Беларусь, при этом применение указанной ставки ставится в зависимость от регистрации лекарственных средств и медицинских изделий в соответствующих государственных реестрах (включая регистрацию в ЕАЭС по правилам ЕАЭС) без соблюдения ранее обязательных условий привязки товара к коду единой ТН ВЭД ЕАЭС и использования товара в медицинских целях.

Переходный период, в течении которого следует пересмотреть цены в розничной сети на остатки продовольственных товаров, товаров для детей, лекарственных средств и медицинских изделий с учетом включения в них НДС по новым правилам — до 1 февраля 2022.

Подробнее об изменениях, которые связаны с НДС

Изменение размеров отдельных ставок НДС

Иные изменения в части НДС

Статья 31 НК дополнена термином «Передача имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности». Такой передачей признаются:

  • передача таких прав правообладателем полностью или частично другому лицу по договору, предусматривающему передачу (уступку) исключительных прав на такие объекты;
  • предоставление правообладателем (лицензиаром) другому лицу (лицензиату) либо лицензиатом сублицензиату разрешения использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности.

Для иностранных организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Беларусь, уточнен состав работ, услуг, признаваемых как осуществление строительной деятельности. К ним добавлены монтаж объектов и иные работы (услуги), относящиеся к строительной деятельности.

Теперь иностранные организации, осуществляющие строительную деятельность и не состоящие на учете в налоговых органах Республики Беларусь, должны при превышении 180-дневного периода непрерывной деятельности на территории Республики Беларусь стать на учет и исчислять НДС.

Теперь применять ставку НДС в размере 20 % можно не только по оборотам по реализа-ции товаров, облагаемых НДС по ставке в размере 10 %, но и при ввозе таких товаров.

Законодательно закреплено, что пени, штрафы, проценты по коммерческим займам по товарам, реализованным в розничной торговле, облагаются НДС по фактической ставке этого налога.

Снято ограничение на вычет сумм «входного» НДС:
  • по товарам (работам, услугам), имущественным правам, безвозмездно переданным бюджетным организациям здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, не облагаемым НДС в соответствии со статьей 31 НК;
  • по товарам, работам (услугам), связанным с получением доходов от деятельности по оказанию услуг по техническому обслуживанию и (или) ремонту автомототранспортных средств и их компонентов, в связи с упразднением особого режима налогообложения — единого налога на вмененный доход.
Налог на прибыль белорусских организаций

Неприятным сюрпризом для операторов сотовой связи стало повышение налога на прибыль до 30% (вместо ранее действовавшей ставки в размере 18%). Аналогичный размер ставки по данному налогу установлен и для микрофинансовых организаций. Такое повышение обосновывается как дополнительная мера для компенсации расходов из-за COVID-19 и также как и повышение ставок подоходного налога, является временным — на 2022–2022 годы.

Затраты при налогообложении

Перечень критериев, когда расходы организации не признаются экономически обоснованными, расширен следующим фактом: имущество не передано в аренду (лизинг) и продолжает использоваться арендодателем (лизингодателем).

Теперь в состав затрат по производству и реализации можно включать расходы на покупку иностранной валюты в сумме разницы между курсом покупки и официальным курсом белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте, установленным Нацбанком на момент покупки независимо от целевого назначения приобретаемой валюты.

Инвестиционный вычет

Применять инвестиционный вычет разрешено не единовременно, а в течение 2х лет.

Дополнены объекты основных средств, по которым возможно применение инвестиционного вычета. К ним теперь также относятся:

  • объекты основных средств, приобретаемых по договору лизинга, предусматривающему выкуп объекта;
  • жилые помещения, относящиеся к арендному жилью (имеется исключение);
  • встроенно-пристроенные нежилые помещения в жилых домах.
Внереализационные доходы и расходы

Как в состав внереализационных доходов, так и в состав внереализационных расходов теперь нельзя включать суммы курсовых разниц, возникающих в связи:

  • с осуществлением затрат, не учитываемых при налогообложении согласно статье 173 НК и иным положениям законодательства;
  • с получением доходов, не учитываемых при налогообложении.

Изменение ставок по налогу на прибыль

Изменение льгот по налогу на прибыль

От налогообложения налогом на прибыль освобождаются следующие доходы (прибыль):

  1. прибыль (в размере не более 10 % валовой прибыли, определенной за налоговый период, в котором передается прибыль), переданная местному благотворительному фонду «Прикосновение к жизни»;
  2. прибыль от предоставления во владение и пользование арендного жилья, а также специальных жилых помещений в административных и общественных зданиях органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, в том числе в зданиях пожарных депо;
  3. прибыль инвестиционных фондов, зарегистрированных в Республике Беларусь, от осуществления инвестиционных операций, а также дивиденды, получаемые инвесторами-юрлицами от участия в таких фондах.
Отменены льготы по налогообложению в отношении следующих видов доходов (прибыли):
  • прибыль от реализации инновационных товаров
  • прибыль от реализации высокотехнологичных товаров
  • прибыль от реализации имущественных прав на результаты научной и научно-технической деятельности
Налог на прибыль иностранных организаций

Для иностранных организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Беларусь через постоянное представительство, усовершенствованы положения о подтверждении зарубежных затрат:

  • теперь можно подтверждать зарубежные затраты иностранных организаций заключениями зарубежных налоговых консультантов или иностранных аудиторских организаций (аудиторов), при этом такие заключения можно представлять в налоговый орган как на бумажном носителе, так и в электронном виде.

Иностранным организациям, осуществляющим деятельность на территории Республики Беларусь через несколько постоянных представительств, теперь разрешено подавать налоговые декларации по налогу на прибыль в один налоговый орган.

Представительства иностранных организаций, деятельность которых не приводит к возикновению постоянного представительства, теперь не обязаны представлять налоговые декларации по налогу на прибыль по итогам отчетных кварталов (за исключением представления декларации по итогам года или при прекращении деятельности).

Введение транспортного налога

С 1 января 2022 года отменена госпошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Вместо нее введен транспортный налог.

Плательщиками транспортного налога являются организации и физические лица.

Транспортный налог для организаций

Уточняется, что при передаче транспортного средства (ТС) в лизинг плательщиком налога признается лизингополучатель.

У организаций объектом налогообложения признаются транспортные средства, зарегистрированные за ними в ГАИ. При этом от налога освобождаются ТС:

  • в отношении которых не истек срок действия разрешения на допуск к участию в дорожном движении, за выдачу которого была уплачена пошлина;
  • снятые с учета до 1 июля 2022 г.

Также установлен перечень ТС, которые не признаются объектами налогообложения транспортным налогом у организаций, а именно:

  • выбывшие из обладания в результате противоправных действий других лиц;
  • используемые для оказания медицинской помощи, в том числе скорой медицинской помощи;
  • выпущенные не позднее 1991 г. или сведения о годе выпуска которых отсутствуют;
  • категории M1 или M1G, приводимые в движение исключительно электрическим двигателем;
  • предназначенные для обеспечения социального обслуживания и предоставления социальных услуг нетрудоспособным и другим категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации и на которые в соответствии с законодательством нанесена надпись «Социальная служба», а также специально оборудованные для использования инвалидами.

Налоговой базой транспортного налога является количество ТС.

Годовые ставки транспортного налога устанавливаются в белорусских рублях в зависимости от разрешенной максимальной массы, вместимости или за одну единицу ТС. Ставки налога приведены в приложении 27 к НК. Например, в отношении легкового автомобиля, имеющего разрешенную максимальную массу не более 2 тонн устанавливается налог в размере 209 рублей, более 3 тонн – 325 рублей.

Налоговым периодом для транспортного налога признается календарный год.

НК предусматривает порядок расчета транспортного налога в случаях, когда организация владела ТС не полный календарный год:

  • Если ТС зарегистрировано в течение налогового периода – транспортный налог исчисляется с месяца, следующего за месяцем регистрации;
  • Если ТС было снято с учета в течение налогового периода – транспортный налог прекращает исчисляться с месяца, следующего за месяцем снятие с учета.

Для организаций в течение года предусматривается уплата авансовых платежей по налогу (в 1-3 кварталах). Авансовые платежи исчисляются в размере четверти суммы транспортного налога, исчисленного исходя из количества облагаемых налогом ТС на 1-е число каждого из кварталов (изменение количества ТС внутри одного квартала для определения суммы не учитывается).

Налоговая декларация по транспортному налогу представляется только по итогам налогового периода — не позднее 20 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Не позднее 22 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, производится доплата транспортного налога.

Суммы транспортного налога учитываются организациями в составе затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг).

Транспортный налог для физических лиц

Как и для организаций, для физических лиц устанавливается обязанность уплачивать транспортный налог за каждое ТС вне зависимости от участия его в дорожном движении, за исключением случаев, когда:

  • год выпуска ТС 1991 г. и ранее либо сведения о годе выпуска ТС отсутствуют;
  • ТС находится в угоне;
  • ТС специально оборудовано для использования инвалидами;
  • ТС принадлежит категории M1 или M1G и приводится в движение исключительно электрическим двигателем — по 31 декабря 2025 г.;
  • ТС снято с учета в ГАИ МВД до 1 июля 2022 г.

Определена категория физических лиц, имеющих право на уменьшение суммы налога (например, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды I, II и III группы и т.д.), помимо прочего полное или частичное освобождение от уплаты транспортного налога по ТС, не используемым в предпринимательской деятельности, вправе получить физические лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Физическим лицам транспортный налог будет исчисляться налоговым органом.
Уплата транспортного налога плательщиками будет производиться за истекший календарный год на основании извещения налогового органа, вручаемого физлицам не позднее 1 сентября.

Срок уплаты транспортного налога физлицами — 15 ноября года, следующего за истекшим.

Отмена единого налога на вмененный доход

НК-2022 более не предусматривает главу, регламентирующую порядок исчисления и уплаты единого налога на вмененный доход. В этой связи МНС информировало организации, являющиеся в 2022 году плательщиками единого налога, об их вправе с 1 января 2022 года перейти на применение УСН.

Изменены критерии для применения упрощенной системы налогообложения:

Размер валовой выручки нарастающим итогом с начала 2022 года для ведения плательщиками, применяющими УСН, учета в книге учета доходов и расходов не должен превышать 817 520 белорусских рублей.

Изменения для ИП, применяющих УСН

В отличие от НК-2020, согласно которому для ИП на УСН сохранялся общий порядок исчисления и уплаты подоходного налога в отношении доходов, получаемых ими от коммерческих организаций, в которых они или их близкие родственники являются учредителями либо собственниками этих организаций, НК-2022 предусматривает следующее:

  1. указанные выше доходы облагаются не подоходным налогом, а налогом при УСН по ставке 16%,
  2. круг лиц, доходы от которых для ИП на УСН облагаются налогом при УСН по ставке 16% дополнен и теперь выглядит как:
  • некоммерческие организации, в которых ИП либо их близкие родственники являются участниками, собственниками имущества, руководителями либо их близкие родственники;
  • коммерческие организации, в которых ИП либо их близкие родственники являются руководителями.
Иные изменения

Приложение 24 к НК

110 рублей в Минске
96 рублей в Минском районе и в областных городах

Увеличение ставок на 5,5%

116 рублей в Минске
101 рубль в Минском районе и в областных городах

Рейтинг стран мира по уровню счастья по версии Организации Объединённых Наций

Информация об исследовании

Рейтинг стран мира по уровню счастья (World Happiness Report) — это международный исследовательский проект, который измеряет показатель счастья населения в странах мира. Исследование проводится действующими при Колумбийском университете исследовательскими центрами «Институт Земли» (Earth Institute) и «Центр устойчивого развития» (Center for Sustainable Development) под эгидой Организации Объединённых Наций в рамках глобальной инициативы «Сеть решений устойчивого развития» (UN Sustainable Development Solutions Network) с целью показать достижения стран мира и отдельных регионов с точки зрения их способности обеспечить своим жителям счастливую жизнь. Первый подобный рейтинг был подготовлен в апреле 2012 года и приурочен к Конференции ООН по счастью, которая проводилась по решению Генеральной Ассамблеи. Авторы проекта считают, что данные исследования могут помочь государственным руководителям, политическим и общественным деятелям лучше реагировать на нужды и чаяния своих граждан с целью повышения благосостояния и устойчивого развития.

При составлении рейтинга учитываются такие показатели благополучия, как уровень ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, наличие гражданских свобод, чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне, стабильность семей, гарантии занятости, уровень коррупции, а также косвенные показатели состояния общества, такие как уровень доверия, великодушие и щедрость. Помимо указанных статистических данных и косвенных показателей, значительную часть исследования составляют результаты опросов общественного мнения жителей разных стран о том, насколько счастливыми они себя чувствуют, которые проводит Международный исследовательский центр Гэллапа (Gallup International), предлагающих респондентам в каждой стране оценить своё ощущение счастья по специальной шкале. Подробное описание методологии формирования Индекса и источников данных для него приводится на сайте проекта по результатам очередного сравнительного исследования.

Результаты исследования

В этом разделе представлен актуальный (периодически обновляемый в соответствии с последними результатами исследования) список стран мира и административных территорий без государственного статуса, упорядоченных по уровню счастья населения. Текущие данные опубликованы в марте 2022 года.

Рейтинг стран мира по Индексу счастья

Новости по теме

Институт Земли: Рейтинг стран мира по уровню счастья населения в 2017 году

Самой счастливой страной мира в 2017 году является Норвегия. К такому выводу пришли аналитики международного проекта «Сеть решений устойчивого развития» при Организации Объединённых Наций, которые представили рейтинг стран мира по уровню счастья населения в 2017 году (World Happiness Report 2017).

Институт Земли: Рейтинг стран мира по уровню счастья населения в 2016 году

Самой счастливой страной мира в 2016 году является Дания. К такому выводу пришли аналитики международного проекта «Сеть решений устойчивого развития» при Организации Объединённых Наций, которые представили рейтинг стран мира по уровню счастья населения в 2016 году (World Happiness Report 2016).

Институт Земли: Рейтинг стран мира по уровню счастья населения в 2015 году

Самой счастливой страной мира в 2015 году является Швейцария. К такому выводу пришли аналитики международного проекта «Сеть решений устойчивого развития» при Организации Объединённых Наций, которые представили рейтинг стран мира по уровню счастья населения в 2015 году (World Happiness Report 2015).

Институт Земли: Рейтинг стран мира по уровню счастья населения в 2013 году

Самой счастливой страной мира в 2013 году является Дания. К такому выводу пришли аналитики международного проекта «Сеть решений устойчивого развития» при Организации Объединённых Наций, которые представили рейтинг стран мира по уровню счастья населения в 2013 году (World Happiness Report 2013).

Рай на Земле: названы самые счастливые и несчастные страны мира

Финляндия возглавила список стран, где живут самые счастливые люди в мире. Такой вывод делается в опубликованном 20 марта исследовании World Happiness Report 2019, подготовленном группой независимых ученых из Канады, Великобритании и США по заказу ООН.

Всего в список вошли 156 стран. В первой десятке, наряду с Финляндией — Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Канада и Австрия. Великобритания заняла в рейтинге 15 место, США — 19-е. Россия за год скатилась с 59 на 66 строчку. Из стран-членов БРИКС выше оказалась только Бразилия (32 место). Из государств, входивших в состав СССР, Россию по уровню счастья опередили Узбекистан (41 место), Литва (42), Латвия (53), Эстония (55) и Казахстан (60). Ниже России расположились Молдавия (71 место), Таджикистан (74), Белоруссия (81), Киргизия (86), Туркмения (87), Азербайджан (90), Армения (116), Грузия (119) и Украина (133)

Самыми несчастными странами признаны Афганистан (154 место), Центральноафриканская республика (155) и Южный Судан (156).

Это уже седьмой доклад о мировом счастье (первый вышел в апреле 2012 года), в нем учитываются данные с 2016 по 2018 год. За этот период больше всего счастья добавилось в Бенине, Никарагуа и Болгарии. А в тройку стран, где счастья становится катастрофически меньше, попали Ботсвана, Сирия и Венесуэла.

Авторы исследования учитывали при составлении рейтинга шесть факторов, в том числе ВВП на душу населения, продолжительность жизни, ощущение социальной поддержки (по результатам опроса: «Если у вас есть проблемы, то можете ли вы рассчитывать на помощь родственников или друзей?»), щедрость (соотношение ответов на вопрос о пожертвованиях в течение месяца к ВВП на душу населения), свободу при принятии жизненно важных решений и восприятие коррупции. Каждый из этих показателей оценивался по десятибалльной шкале, сумма баллов определяла положение страны в рейтинге.

В галерею Forbes вошли пять стран, признанных самыми счастливыми на планете в 2019 году, Россия, лидеры и аутсайдеры по этому показателю среди бывших стран социалистического лагеря и республик СССР, и страна, которая пережила самый драматический спад счастья в мире за последние девять лет.

Второй год подряд лидирует в рейтинге самых счастливых стран мира. В первом списке, составленном в 2012 году, она была на 2-м месте. Но с 2014 года постоянно улучшает свои позиции и сегодня значительно опережает другие страны из топ-10. Счастливее эту страну делают развитая социальная поддержка (2 место по этому показателю), высокий уровень свободы при принятии жизненно важных решений (5), низкий уровень коррупции (4). А вот по щедрости финны занимают лишь 47-ю строчку среди всех стран рейтинга.

С первого рейтинга счастья в 2012 году страна практически неизменно входит в число лидеров. Тогда страна была на первой строчке, сейчас на второй. Счастье жителей Дании основано на высоком ВВП на душу населения (14-е место), низкой коррупции (3) и уверенности в поддержке близких и друзей (4).

Семь лет назад занимала 3 место в рейтинге самых счастливых стран и продолжает неизменно входить в число лидеров. Страна занимает 7 место по ВВП на душу населения и хорошие позиции по таким показателям, как поддержка близких (3 место) и свобода действий (3 место).

Страна была лишь 20-й в рейтинге 2012 года. Сегодня лидирует по таким показателям, как социальная поддержка (1 место), щедрость к окружающим (3-е место), но значительно уступает конкурентам по восприятию коррупции (45).

Страна неизменно входит в число лидеров рейтинга. В 2012 году была четвертой, сейчас — пятой. В пользу страны играют высокий ВВП на душу населения (12 место), продолжительность жизни (19) и готовность к благотворительности (7).

В рейтинге 2012 года занимала 36-ю строчку. Сегодня находится на 20-й позиции — выше всех других стран, входивших в число соцлагеря. Этому способствуют высокий ВВП на душу населения (32-е место) и продолжительность жизни (31). Занять более высокое место стране мешает высокий уровень восприятия коррупции (121-е место) и прижимистость (117-е место по показателю щедрости)

Страна удивительным образом оказалась в рейтинге выше всех других бывших республик СССР — на 41-й строчке. Несмотря на низкий ВВП на душу населения (104-е место) и невысокую продолжительность жизни (83), Узбекистан признан лидером по таким показателям, как свобода в принятии решений (1-е место) и высокая поддержка окружения (11-е место).

В рейтинге 2012 года Россия была на 74-й строчке, два года назад заняла 49-е место, в прошлом году была 59-й. Страна демонстрирует неплохой результат по размеру ВВП на душу населения (45-е место), но значительно проигрывает конкурентам по восприятию коррупции (127-е место), свободе в принятии жизненно важных решений (107) и в готовности к благотворительности (101).

В рейтинге прошлого года страна заняла 138 место по счастью, чуть опередив такие страны, как Гвинея и Зимбабве, Афганистан и Гаити, Сирию и ЦАР. Тогда страна входила в пятерку государств, где уровень счастья уменьшался самым драматическим образом. В этом году Украина поднялась на 133-ю строчку, благодаря высокой социальной поддержке со стороны близких (56-е место) и щедрости к окружающим (66-е место). Тем не менее Украина остается одной из последних по восприятию коррупции (143-е место) и свободе в решениях (141).

Наибольшее падение в рейтинге счастья уже не первый год демонстрирует Венесуэла. В 2012 году она была на 19-м месте, в этом — на 108-м. По свободе в принятии решений страна оказалась на 145-м месте, по уровню коррупции — на 110-м, по желанию помочь близким — на 139-м.

Как считают уровень счастья

И как стать счастливым хотя бы по чьей-то версии

В реальной России органы государственной статистики нигде не публикуют исследований о счастье — непонятно, измеряют ли его уровень вообще. Зато существует сразу несколько международных рейтингов. Расскажем, кто и как оценивает уровень счастья в странах мира.

По версии Колумбийского университета

С 2012 года исследовательский центр «Институт Земли» при Колумбийском университете составляет рейтинг стран по уровню счастья. Часть данных для исследования берут из официальной статистики стран, участвующих в рейтинге: учитывают объем ВВП, уровень коррупции и безработицы, продолжительность жизни и другие показатели.

Еще в каждой стране проводят социологический опрос на тысячу человек. Спрашивают, довольны ли люди политической ситуацией в стране, чувствуют ли себя одинокими, участвуют ли в благотворительности. Еще интересуются, есть ли у человека цель в жизни: по мнению составителей рейтинга, люди с целью испытывают больше позитивных эмоций.

Участникам опроса предлагают самостоятельно определить уровень своего счастья. Для этого надо представить лестницу из десяти ступеней: наверху находятся те, кто абсолютно доволен своей жизнью, а у подножия — несчастные люди. После этого человек должен сказать, где, по его мнению, находится он сам.

Всего в рейтинге 157 стран. По итогам 2018 года самой счастливой оказалась Финляндия. На втором месте Дания, на третьем — Норвегия. Россия заняла 68-ю строчку списка.

Счастливый человек по версии Колумбийского университета

  1. Проживет до 79 лет.
  2. Доволен своим правительством.
  3. Не чувствует себя одиноким.
  4. Участвует в благотворительности.
  5. В жизни есть цель.

По версии британских ученых

Британский исследовательский центр «Нью-экономик-фаундейшн», экологическая организация «Друзья Земли» и гуманитарный фонд «Всемирное движение в целях развития» с 2001 года рассчитывают всемирный индекс счастья. Данные публикуют раз в несколько лет с разной периодичностью — последний раз индекс обновляли в 2016 году.

Этот индекс не учитывает экономические достижения стран: составители рейтинга считают, что уровень производства, ВВП и подобные показатели могут вообще не влиять на жизнь обычных людей. Главное — считают ли сами граждане страны себя счастливыми, здоровы ли они и живут ли в гармонии с природой.

При расчете индекса счастья используются всего три показателя: удовлетворенность собственной жизнью, ожидаемая продолжительность жизни и экологический след — специальный коэффициент, который показывает, как сильно среднестатистический гражданин государства воздействует на окружающую среду.

В 2016 году самой счастливой страной оказалась Коста-Рика. На втором месте Мексика, на третьем — Колумбия. Россия — на 116-м месте .

Счастливый человек по версии «Нью-экономик-фаундейшн»

  1. Проживет до 79 лет.
  2. Доволен жизнью.
  3. Живет в гармонии с природой.

По версии Организации экономического сотрудничества и развития

Организация экономического сотрудничества и развития анализирует не совсем уровень счастья граждан разных стран. Она оценивает благополучие и составляет индекс лучшей жизни. В отличие от всемирного индекса счастья, здесь учитываются в том числе и экономические показатели. Данные для рейтинга собирают из официальной статистики и по результатам социологических опросов. Исследование затрагивает не все страны мира, а только 36 государств-участников ОЭСР и их ключевых партнеров — Россию, ЮАР и Бразилию.

Индекс лучшей жизни рассчитывают по 20 показателям, объединенным в 11 групп. Вот какие данные учитываются при составлении рейтинга:

  1. Жилищные условия — расходы на жилье, количество комнат на одного человека.
  2. Семейный доход и финансовые активы.
  3. Занятость, безработица, средняя зарплата и охрана труда.
  4. Есть ли рядом человек, с которым можно поговорить и поделиться своими проблемами.
  5. Уровень образования в стране.
  6. Качество воды и воздуха.
  7. Гражданская активность — участие граждан в создании законов и явка избирателей.
  8. Ожидаемая продолжительность жизни, а также то, как сами граждане оценивают состояние своего здоровья.
  9. Безопасность — субъективная оценка граждан и официальный уровень убийств в стране.
  10. Удовлетворенность жизнью.
  11. Количество времени, которое человек тратит на работу и личную жизнь.

По итогам 2018 года рейтинг возглавляет Норвегия. На второй строчке Австралия, на третьей — Исландия. Россия занимает 33-е место .

Счастливый человек по версии Организации экономического сотрудничества и развития

  1. Проживет до 82 лет.
  2. Живет в просторной квартире или доме.
  3. Пьет чистую воду и дышит чистым воздухом.
  4. Не чувствует себя одиноким.
  5. Получил хорошее образование.
  6. Ходит на выборы.
  7. Отдыхает больше, чем работает.

Что россияне думают о счастье

Россия не занимает в рейтингах первых мест, но ВЦИОМ утверждает, что россияне довольны жизнью. Статистика такая: в апреле 2019 года на вопрос социологов «Вы счастливы?» 86% опрошенных ответили «Да» или «Скорее да». Причем число счастливых людей растет: в апреле 2015 года ВЦИОМ насчитал 77% счастливых россиян, а через год — уже 83%.

Социологи фонда «Общественное мнение» говорят, что счастье для жителей России — это здоровье, свое и близких, благополучие семьи и детей, материальный достаток. А еще — процветание страны и собственное душевное спокойствие.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: